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渭南市水务局2015年部门预算说明

 一、主要职责
  1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》等水务方面的法律法规,起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。
  2、拟定并监督实施各项与履行水务管理职责有关的发展规划、中长期规划。
  3、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水)。统一管理全市水源地保护、河道整治和保护、供水、排水、污水处理等工作,组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。
  4、按照有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河流、水库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。
  5、制定全市城乡节约用水办法,编制节约用水规划,制定有关标准和实施办法,组织、指导和监督节约用水工作。
  6、组织、指导全市水政监察和水政、水保、渔政执法;协调并仲裁部门间和县(市、区)间的水事纠纷。
  7、实施全市水行业的经济调节措施;指导全市水行业的供水和综合经营工作。研究提出有关水价格、信贷、财务等调节建议;受市政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。组织拟定全市水行业技术标准、规范并监督实施。
  8、组织指导对全市水利设施、水域及岸线的管理与保护;组织指导全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发;组织建设和管理重点水利工作;指导水库大坝的安全管理。
  9、指导农村水利工作;负责市内大中型灌区管理及联网调度工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化建设;负责城乡、乡镇供水源与自来水管理工作。
  10、组织指导全市水土保持工作。研究制定水土保持的规划,组织指导全市水土流失的监测和综合防治。
  11、负责全市渔业工作,组织编制全市渔业发展中长期规划和年度计划;主管全市水生野生动物保护工作。
  12、负责水利科技与教育工作;指导水行业的职工队伍建设。
  13、承担渭南市防汛抗旱、农田基建指挥部的日常工作,组织、协调指导全市防汛抗旱工作。对重要河流、水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导全市城市防洪工作。
  14、承办市政府交办的其它事项。
  二、工作任务
  全年计划完成水利投资18亿元,解决20万农村人口安全饮水问题,发展节水灌溉面积14万亩,恢复改善灌溉面积20 万亩,新修改造基本农田3.6万亩,治理水土流失面积330平方公里,完成抗旱灌溉面积700万亩次,水资源费征收入库2400万元,征收煤油气资源开采 水土流补偿费2500万元,完成水产品产量2.8万吨,万元工业增加值降幅1%。
  (一)进一步加大重点水利工程建设力度。渭河综合整治计划投资10.3亿元,6月底全面完成渭河干流堤顶道路、绿化工程和?河入 渭口等4座交通桥,年底完成渭南城区段景观绿化二期工程和二华干沟疏浚工程。按时完成大型灌区续建配套节水改造、大型灌区泵站改造、中小河流治理、水保生 态等重点水利项目年度建设任务,全面提高水利基础设施支撑保障能力。
  (二)全力做好防汛抗旱工作。扎实进行汛前准备,全力应对局地暴雨洪水灾害,力争全年安全度汛。认真监测旱情变化,坚持早部署、 早安排、早动手,全力开展抗旱工作,加快推进临渭区东关、白水厚义水库等五个应急水源工程建设,全年完成抗旱灌溉面积700万亩次,最大限度减少旱灾损 失,确保农业增产、农民增收。
  (三)大力加强农村水利基础设施建设。以中央小水重点县、退耕还林口粮田建设、节水灌溉专项县、千亿斤粮食增产项目为依托,积极 开展农田水利基本建设,发展节水灌溉面积14万亩,恢复改善灌溉面积20万亩,新修改造基本农田3.6万亩,努力提高农业综合抗旱减灾能力。继续抓好农村 饮水安全工程建设,解决20万农村群众饮水安全问题,完成6个县级水质中心扩建任务。
  (四)抓好“十三五”水利规划编制工作。成立“十三五”水利规划编制工作领导小组,落实编制责任。完成规划编制前期调研工作,建立新建水利项目库。积极与省水利厅衔接,争取我市骨干水源工程和黄河、洛河重点段治理等一批重点水利项目进入省级水利规划。
  三、单位基本情况
  本部门由机关本级和13个财政拨款事业单位组成,人员及重要资产情况如下表:
单位名称
单位性质
经费管理方式
人员编制数(人)
实有在职人数
离退休人数
办公用房面积(平方米)
实有车辆数(辆)
合计    
2012
2065
903
52950
65
市水务局机关 行政 财政全额预算管理
58
57
26
0
4
市水保站 事业 财政全额预算管理
30
35
25
1134
3
市水产处 事业 财政全额预算管理
23
22
12
1150
1
市水资源管理办公室 事业 财政全额预算管理
30
52
22
1200
2
市地下水工作队 事业 财政差额预算管理
35
35
35
775
1
市东雷抽黄管理局 事业 财政差额预算管理
745
622
327
17303
5
市港口抽黄管理局 事业 财政差额预算管理
169
138
62
0
2
市石堡川水库管理局 事业 财政差额预算管理
300
359
96
6340
18
市水电设计院 事业 财政差额预算管理
48
41
23
1334
3
市防汛物料储备中心 事业 财政差额预算管理
12
12
17
625
1
市水电车队 事业 财政差额预算管理
50
42
56
1386
 
市洛惠渠管理局 事业 财政差额预算管理
487
625
202
21703
21
市水利质量监督管理站 事业 财政差额预算管理
5
5
 
 
 
渭南防汛机械抢险队 事业 财政差额预算管理
20
20
 
 
4
 


   四、预算收支情况
  (一)收入预算4995.30万元,收入构成为:
  1、财政预算拨款4921.30万元,其中正常经费拨款3791.80万元,离退休经费1129.50万元。
  2、行政事业性收费安排的拨款74.00万元。
  (二)支出预算4995.3万元,支出构成为:
  1、工资福利支出3397.90万元。
  2、商品和服务支出154.70万元。
  3、对个人和家庭的补助支出1219.70万元。
  4、项目支出223.00万元。
  (三)收支预算具体编制说明如下:
  1、人员支出反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬。
  2、日常公用支出包括办公邮电差旅费、水电费、取暖费、交通费、会议费、零星修缮费、购置费、其它费用等。财政负担的日常公用经费核定实行定员定额方法,公用经费按照编制内实有人数核拨。
  3、对个人和家庭补助支出反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。 



2015年部门预算收支总表
 
单位:万元
收入
支出 
项目
预算
功能科目
预算
项目类别分类
预算
一、公共预算拨款
4,995.30
一、一般公共服务支出
 
一、基本支出
4,772.30
二、上级补助收入
 
二、外交支出
 
工资福利支出
3,397.90
三、事业收入
 
三、国防支出
 
商品和服务支出
154.70
四、事业单位经营收入
 
四、公共安全支出
 
对个人和家庭的补助
1,219.70
五、附属单位上缴收入
 
五、教育支出
 
二、项目支出
223.00
六、其他收入
 
六、科学技术支出
 
商品和服务支出项目
201.00
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
资本性支出项目
22.00
 
 
八、社会保障和就业支出
1,129.50
其他支出项目
 
 
 
九、农林水支出
3,865.80
 
 
收入总计
4,995.30
支出总计
4,995.30
支出总计
4,995.30
 
2015年部门预算支出预算表(按功能科目分)
 单位:万元
科目编码
部门(科目)名称
合计
基本支出
项目支出
 
合计
4,995.30
4,772.30
223.00
208
社会保障和就业支出
1,129.50
1,129.50
 
20805
行政事业单位离退休
1,129.50
1,129.50
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
172.10
172.10
 
2080502
事业单位离退休
957.40
957.40
 
213
农林水支出
3,865.80
3,642.80
223.00
21303
水利
3,865.80
3,642.80
223.00
2130301
行政运行(水利)
714.00
579.00
135.00
2130304
水利行业业务管理
53.20
53.20
 
2130305
水利工程建设(水利)
33.00
33.00
 
2130306
水利工程运行与维护
2,233.30
2,233.30
 
2130308
水利前期工作
66.10
66.10
 
2130310
水土保持(水利)
290.40
226.40
64.00
2130311
水资源节约管理与保护
304.70
283.70
21.00
2130312
水质监测
161.10
158.10
3.00
2130314
防汛
10.00
10.00
 
 
2015年部门预算支出预算表(按经济科目分)
单位:万元
科目编码
部门(科目)名称
合计
基本支出
项目支出
  合计
4,995.30
4,772.30
223.00
301 工资福利支出
3,397.90
3,397.90
 
30101 基本工资
2,800.80
2,800.80
 
30102 津贴补贴
516.70
516.70
 
30103 奖金
27.40
27.40
 
30104 社会保障缴费
29.70
29.70
 
30199 其他工资福利支出
23.30
23.30
 
302 商品和服务支出
355.70
154.70
201.00
30201 办公费
44.30
24.60
19.70
30202 印刷费
20.50
2.50
18.00
30203 邮电费
6.20
5.20
1.00
30205 水电费
17.20
17.20
 
30208 取暖费
4.00
4.00
 
30211 差旅费
39.30
11.40
27.90
30213 维修(护)费
36.30
2.30
34.00
30214 租赁费
15.20
0.00
15.20
30215 会议费
19.30
3.90
15.40
30216 培训费
2.90
2.90
 
30217 公务接待费
4.40
4.40
 
30226 劳务费
1.00
1.00
 
30231 公务用车运行维护费
63.10
14.80
48.30
30239 其他交通费用
60.50
60.50
 
30299 其他商品和服务支出
21.50
0.00
21.50
303 对个人和家庭补助支出
1,219.70
1,219.70
 
30301 上卡离退休费
290.60
290.60
 
30302 未上卡离退休费
755.40
755.40
 
30311 住房公积金
90.20
90.20
 
30312 住房补贴
83.50
83.50
 
310 其他资本性支出
22.00
 
22.00
31002 办公设备购置
22.00
 
22.00
 
2015年“三公”经费预算表
 单位:万元
单位编码
单位名称
合计
因公出国(境)经费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
103
渭南市水务局
67.50
 
4.40
63.10
 
63.10
103001
市水务局机关
43.30
 
1.30
42.00
 
42.00
103002
水资源办
11.50
 
1.30
10.20
 
10.20
103003
水土保持工作站
6.80
 
1.20
5.60
 
5.60
103004
市水产处
5.90
 
0.60
5.30
 
5.30